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陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-03 15:52:46 陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明 字體:

2018年度陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開    

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

 

一、部門基本情況

 

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

甲東鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定,甲東鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個:

 ?。?/span>1)黨政辦公室:負責黨委(紀檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負責統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。

 ?。?/span>2)人大辦公室:負責人大日常事務(wù)的工作。

 ?。?/span>3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。

 ?。?/span>4)社會事務(wù)辦公室:負責民政、社會保障等社會事務(wù);負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。

  (5)農(nóng)業(yè)辦公室:負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。

 ?。?/span>6)人口和計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務(wù)。

 ?。?/span>7)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公):負責人民武裝、社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。

8)規(guī)劃建設(shè)辦公室:負責鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。

    黨的紀律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。

  (二)部門人員構(gòu)成

部門共有編制 53 人,在職人員 55 人,其中財政55人;離退休  8 人,其中財政供養(yǎng) 8人。

第二部分  2018陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表

第三部分 2018陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

1.本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單,未含下級單位。

2.收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計 502.27 萬元,與上年相比,收入總計增加 99.36萬元,增長 19.78%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加對個人和家庭的補助。其中:財政撥款收入502.27萬元。

3.支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計502.27 萬元,與上年相比,支出總計增加99.36萬元,增長19.78%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加對個人和家庭的補助。其中:財政撥款支出 502.27萬元。

4.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明:機關(guān)運行經(jīng)費支出18.5萬元,比上年增加2.4萬元,增長12 %,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加

5. 政府采購安排情況說明:2018甲東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算采購安排。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況:2018甲東鎮(zhèn)政府未作預(yù)算安排。與2017年相比一樣。

7.預(yù)算績效管理工作開展:2018年預(yù)算績效管理工作開展未作安排,也未有相關(guān)制度安排。

8.三公經(jīng)費說明:(1)2018年市財政預(yù)算安排陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置費為0元,和2017年比一樣,增長率為0%。(2)2018年市財政預(yù)算安排公務(wù)用車運行費為2萬元,和2017年比一樣,增長率為0%,無購置公務(wù)用車。3)2018年市財政預(yù)算安排因公出國(境)費0 萬元,與2017年相比一樣,增長率為0%,無安排人員出國。4)2018年市財政預(yù)算安排公務(wù)接待費0 萬元,與2017年相比一樣,增長率為0%,控制公務(wù)接待支出。

 

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明:機關(guān)運行經(jīng)費支出18.5萬元,比上年增加2.4萬元,增長12 %,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20181月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

 

 

 

 

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