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陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-02 11:17:12 陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心 字體:

2018年陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門      

預(yù)算公開情況補(bǔ)充說明      

        

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    


   

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門預(yù)算無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心為陸豐市人力資源和社會保障局屬下副科級事業(yè)單位,公益一類,內(nèi)設(shè)財務(wù)股、勞務(wù)股(與農(nóng)民工服務(wù)股合署)、培訓(xùn)教務(wù)股、勞動力市場管理股、失業(yè)人員服務(wù)股、綜合股。    

主要職能:    

具體實施全市勞動就業(yè)服務(wù)管理工作,承辦城鄉(xiāng)勞動力資源開發(fā)利用和流動就業(yè)的具體工作;負(fù)責(zé)對全市失業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工技能提升培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)實施全市公益性職業(yè)介紹工作,為求職者和用人單位進(jìn)行求職和招聘登記,提供求職、招聘信息以及人力資源和社會保障政策咨詢和就業(yè)指導(dǎo),為用人單位和求職者辦理檔案掛靠(職工檔案托管)、用工手續(xù)等人力資源和社會保障事務(wù)代理。    

    

    

(二)部門人員構(gòu)成    

部門共有編制34人,在職人員38人,其中政府雇員2人,財政供養(yǎng)38人;離退休15人,其中財政供養(yǎng)15人,遺囑供養(yǎng)4人。    

     

第二部分  2018年陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門預(yù)算表    

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表    

第三部分  2018年陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門預(yù)算情況說明    

一、收入預(yù)算情況說明    

本部門2018年部門預(yù)算收入合計347.6萬元,與上年相比,收入總計增加49.6萬元,增長16.6%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入347.6萬元,占本年收入合計的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

二、支出預(yù)算情況說明    

本部門2018年預(yù)算支出合計347.6萬元,與上年相比,支出總計增加49.6萬元,增長16.6%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)社會保險繳費。其中:財政撥款支出347.6萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出347.6萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。    

三、“三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算說明     

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出0萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:    

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%2018年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0萬元,下降0%。本部門無公務(wù)車輛。    

(三)公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的31%2018年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

四、政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明    

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出35.3萬元,比上年無增加,與去年持平,包括:辦公費6元,印刷費3萬元,水費1.5萬,電費3萬元,郵電費3.6萬元,會議費1萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至201811日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車4輛,資產(chǎn)變動情況為:2018年公車改革,無公務(wù)用車。    

七、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

     

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

     

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。    

    

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