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陸豐市供銷社2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 15:17:34 預(yù)算股 字體:

陸豐市供銷社2017年度部門預(yù)算公開情況說明

     

目錄      

第一部分  部門概況      

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表      

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明      

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)      

第五部分  名詞解釋      


第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

我社為市政府管理的公益一類事業(yè)單位,正科級單位。我社內(nèi)設(shè)6個股級機(jī)構(gòu):秘書股、人事股、合作指導(dǎo)股、財會審計股、科技業(yè)務(wù)股、保衛(wèi)監(jiān)察股。主要職能是:    

1.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展,并組織實(shí)施。    

2.按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理和參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系列服務(wù)。    

3.組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和綜合服務(wù)體系建設(shè);興辦各類農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場,培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè);興辦農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提高農(nóng)民的組織化程度。    

4.管理直屬企業(yè)、管理社有資產(chǎn),指導(dǎo)企業(yè)改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益,扭虧增盈,對全市供銷社系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。    

(二)部門人員構(gòu)成    

我社共有編制31名 ,在職人員27人,其中財政養(yǎng)27人;離退休31人,其中財政供養(yǎng)14人。遺囑供養(yǎng)2個。    

    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表      

具體公開表格見附件:2017年度部門預(yù)算報表    

    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明      

一、收入預(yù)算情況說明    

本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市供銷合作聯(lián)社一個單位,未含下級單位。    

本部門2017年部門預(yù)算收入合計264.66萬元,與上年相比,收入總計增加38.26萬元,增長17%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款收入264.66萬元,占本年收入合計的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

二、支出預(yù)算情況說明    

 本部門2017年預(yù)算支出合計264.66萬元,與上年相比,支出總計增加38.26萬元,增長17%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款支出264.66萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出264.66萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元,占本年財政撥款支出0%。    

三、“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算說明     

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:    

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%,與去年持平。    

(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%,與去年持平。    

四、政府采購支出預(yù)算情況說明    

本單位本年度無政府采購。    

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況    

    我社本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.8萬元,與上年持平。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至201711日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務(wù)用車變動。    

七、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項(xiàng)工作。    

    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)      

無其他說明事項(xiàng)。    

    

第五部分  名稱解釋      

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。    

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。    

    

    

 

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