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共青團陸豐市委員會2017年度部門預算編制公開
2017-04-17 15:13:08 預算股 字體:

     

共青團陸豐市委員會2017年度部門預算編制公開    

    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    


   

第一部分  部門概況    

(一)部門機構設置、職能    

1.辦公室    

負責團市委的上下和部室之間的協(xié)調(diào)工作,制定本單位的各項規(guī)章制度,監(jiān)督各項制度的落實情況;協(xié)助領導管理單位事務以及干部職工的管理;負責擬辦、接收、歸檔和處理各種公文。    

  2.團務部    

負責青年聯(lián)合會、青年企業(yè)家協(xié)會、青年志愿者協(xié)會和全市共青團的宣傳工作。組織全市團員青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想和黨中央重大決議、決策;密切與其他縣(市)青聯(lián)的合作,加強同港、澳、臺青年和海外青年僑胞的團結(jié);竭誠為青年企業(yè)家的服務,提高他們的誠信度,加強他們與政府的聯(lián)系;積極招募青年志愿者,開展服務社會的志愿活動,引導青年正確履行公民的權利和義務;負責組織、青工、青農(nóng)和市直團工作。加強全市團組織的建設,做好雙推工作,為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才;帶領廣大團員青年積極投身改革開放和經(jīng)濟建設,幫助他們掌握和運用現(xiàn)代化科學技術,結(jié)合企業(yè)改制和農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整,積極開展各項技能培訓、勞動競賽和農(nóng)村青年星火計劃活動;加強市直團組織輻射農(nóng)村團組織的作用。    

  3.學少部(掛市少年工作委員會辦公室牌)    

承擔市希望工程和少工委辦公室的日常工作;受市委委托領導少先隊工作;加強對學校團工作的指導,積極培養(yǎng)社會主義四有新人;開展募捐活動,幫助貧困學生重返校園。    

本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。    

(二)人員構成情況    

在職在編人數(shù)6人,其中:行政編制6人。設書記1名,副書記2名,部長(主任)或副部長(副主任)3名。    

實際財政供養(yǎng)9人,其中:行政人員6人,工勤人員3人。    

第二部分  2017年共青團陸豐市委員會部門預算表    

具體公開表格見附件:預算公開表    

第三部分 2017年共青團陸豐市委員會預算情況說明    

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計128.4萬元,與上年相比,收入總計增加6.6萬元,增長5.42%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加項目支出。其中:財政撥款收入128.4萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

 二、支出預算情況說明    

本部門2016年預算支出合計128.4萬元,與上年相比,支出總計增加6.6萬元,增長5.42%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加項目支出。其中:財政撥款支出128.4萬元,占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出78.4萬元,占本年財政撥款支出61.06%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出50萬元,占本年財政撥款支出38.94%,主要用鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委工作經(jīng)費。    

 三、“三公經(jīng)費財政撥款支出預算說明     

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:    

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算2元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明    

機關運行經(jīng)費支出17.7萬元,比上年增加0萬元,增長0 %,與去年持平。包括:公務費4.7萬元,青年節(jié)活動經(jīng)費3萬元、團干部輔導員培訓2萬元、業(yè)務費1萬元、志愿者經(jīng)費2萬元、五四系列活動和表彰先進經(jīng)費5萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至    2017年     1月     1,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務用車變動。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。    

    

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