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陸豐市畜牧獸醫(yī)局2017年部門預算編制說明
2017-04-17 10:40:19 預算股 字體:

陸豐市畜牧獸醫(yī)局2017年度部門預算情況說明      

    

目錄    

    

    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

(一)部門機構設置和職能    

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算,下屬單位具體包括:市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市動物疫病預防控制中心、市畜牧技術推廣站、各鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站共23個股級事業(yè)單位。    

陸豐市畜牧獸醫(yī)局屬于參照公務員管理法的正科級事業(yè)單位,公益一類,內設人秘股、獸醫(yī)股、畜牧股、法規(guī)股四個股室。    

主要職責:    

1.    貫徹執(zhí)行國家、省有關畜牧獸醫(yī)工作的法律法規(guī)和方針政策,研究擬訂地方性規(guī)范性文件和政策措施,經批準后組織實施;    

2.    擬訂全市動物疫病防治規(guī)劃,組織動物疫病的預防、控制和撲滅;    

3.    制定全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導和推進畜牧業(yè)產業(yè)結構調整;    

4.    負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產品的檢疫、飼料及飼料添加劑和生產環(huán)節(jié)畜產品質量安全監(jiān)督的管理工作;    

5.    負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作的管理工作;    

6.    組織擬訂畜牧獸醫(yī)行業(yè)地方標準,負責國家、行業(yè)、地方相關標準的監(jiān)督實施;    

7.    組織實施畜產資源和牧草地資源的管理和保護工作;    

8.    指導、監(jiān)督全市動物疫病防控網絡和畜牧業(yè)服務體系建設;    

9.    負責官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督和管理;    

10.  承擔上級部門交辦的事項。    

(二)部門人員構成    

部門共有編制96人,在職人員66人,其中財政供養(yǎng)66人;離退休48人,其中財政供養(yǎng)48人,遺囑供養(yǎng)7 人。    

第二部分  2017年陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門預算表    

具體公開表格見附件:預算公開表    

第三部分 2017年陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門預算情況說明    

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計653.3萬元,與上年相比,收入總計增加209.5萬元,增長47.21%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入653.3萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

二、支出預算情況說明    

 本部門2017年預算支出合計653.3萬元,與上年相比,支出總計增加209.5萬元,增長47.21%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出653.3萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出653.3萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、基本專項支出等。項目支出0萬元,占本年財政撥款支出0%    

 三、“三公經費財政撥款支出預算說明     

本部門2017年度“三公”經費支出2萬元,支出數比上年減少0萬元,下降0%。其中:    

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2017年度減少0萬元,下降0%。主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個,共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出17萬元,比上年增加3.9萬元,增加29.77%,主要原因是:業(yè)務量的增加。包括:辦公費15萬元,公務用車運行維護費2萬元。    

六、國有資產占有使用情況    

截至201711日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車2輛,資產變動情況為:2017年處置一輛報廢小汽車。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入事業(yè)收入、經營收入等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。    

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。    

九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。    

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。非行政單位參照執(zhí)行。    

        

 

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