2016年陸豐市黨史研究室決算
基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門決算公開表
第三部分 201年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
根據(jù)中共陸豐市委、陸豐市人民政府《關(guān)于印發(fā)<陸豐市事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案>的通知》(陸委發(fā)【2011】5號(hào)文件精神),陸豐市委黨史研究室掛靠市委辦公室的正科級(jí)事業(yè)單位,公益一類。其主要任務(wù),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制如下:
(一)、主要任務(wù)
1、 貫徹執(zhí)行中央、省黨史研究室關(guān)于黨史研究方面的方針、政策,決定,制訂市黨史研究計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、 根據(jù)上級(jí)黨史研究室的要求,結(jié)合我市實(shí)際,做好黨史征編、黨史研究、黨史宣傳、黨史學(xué)習(xí)教育的各項(xiàng)工作。
3、 做好我市社會(huì)主義時(shí)期黨史資料的征妍工作。負(fù)責(zé)征集、編寫本市黨史大事記;本市社會(huì)發(fā)展具有重大影響的大事要事;本市黨史人物縱書和各個(gè)時(shí)期黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人的回憶資料,以及黨和國家、省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)人視察陸豐的有關(guān)資料。
4、 配合黨的重大節(jié)日紀(jì)念活動(dòng)的組織工作,提供活動(dòng)的各種黨史資料。
5、 承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市黨史研究室內(nèi)設(shè)兩個(gè)部:
1、征集研究部
主要負(fù)責(zé)本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征集研究工作。
2、編寫出版部
主要負(fù)責(zé)本市黨史資料的編寫出版工作。
(三)、人員構(gòu)成情況
市黨史研究室核定事業(yè)編制8名,財(cái)政補(bǔ)助一類,現(xiàn)有5人,正副主任各有1名、工勤人員3名、離休人員2名、退休人員3名,都是財(cái)政全額撥款。
第二部分 2015年度部門決算公開表
具體公開表格見附件:2016年度部門決算報(bào)表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況
本部門2016年度收入合計(jì)96.27萬元,與2015年度相比,收入總計(jì)增加3.86萬元,增長(zhǎng)4%主要原因是本部門所有人員的工資基數(shù)增加。其中:財(cái)政撥款收入96.27萬元,占本年收入合計(jì)的100%;
二、2016年度總支出決算情況
本部門2016年度支出合計(jì)84.89萬元,比上年減少7.52萬元。減少的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出未能及時(shí)結(jié)算,影響最終決算。其中:財(cái)政撥款支出84.89萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出84.89萬元,占本年財(cái)政撥款支出100%,本年度無項(xiàng)目支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出共0.5萬元, 主要用于各市級(jí)黨史部門來我市調(diào)研調(diào)查黨史資料接待支出,比上年增加0.2萬元,增加的原因是黨史專家指導(dǎo)黨史資料征集業(yè)務(wù);沒有因公出國(境)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 開支。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.3萬元,比上年持平,
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從上級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。