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2013年度陸豐市財政局部門決算信息公開
2014-12-11 23:48:32 陸豐市財政局 字體:

一、部門基本情況

 

 ?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能

 

  財政部門主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、稅收、國有資產(chǎn)監(jiān)管的法律、法規(guī)、制度和方針、政策,編制地方財政年度預、決算草案并組織執(zhí)行,制定財政和預算收入計劃,管理和監(jiān)督各項財政支出,監(jiān)管政府采購業(yè)務和指導會計工作等等?,F(xiàn)設人秘股、財稅法規(guī)股、預算股、國庫股等18個內(nèi)設股室,派出機構(gòu)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,下轄政府采購中心、基建結(jié)算中心和鎮(zhèn)級財務結(jié)算中心等28個事業(yè)單位。

 

 ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

 

  本系統(tǒng)總編制309名,在職實有人員252人,其中局本部129人(含下屬各中心和函授學校),財政所123人(含20個鎮(zhèn)級財務結(jié)算中心)。離退休人員37人。

 

  本系統(tǒng)供養(yǎng)總?cè)藬?shù)289人。

 

 ?。ㄈQ算年度的主要工作任務

 

  2013年財政部門認真貫徹落實積極的財政政策,發(fā)揮財政專項資金的引導作用,促進科學發(fā)展、率先發(fā)展,強化管理,狠抓開源節(jié)流工作,努力提高稅收收入,改善財政收入質(zhì)量,并根據(jù)經(jīng)濟形勢變化和財政收入執(zhí)行情況,及時調(diào)整支出內(nèi)容,堅持量力而行。一是挖掘堵漏,完善稅收征管機制,確保稅收的有效增長;二是規(guī)范和加大“收支兩條線”管理力度,嚴控部門隨意減免或降低費率行為,不斷提高財政在非稅收入方面的可支配財力比重。三是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,完善民生保障機制,切實推進和諧陸豐、幸福陸豐的建設步伐。

 

二、收入決算說明

 

  表一:2013年度部門收支決算表

 

  2013年收入決算1588.63萬元,其中:財政撥款收入1464.88萬元,其他收入123.75萬元。

 

三、支出決算說明

 

  支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模。

 

  表二:2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出

 

  表三:2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出

 

  表四:“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表

 

  2013年支出決算1893.34萬元,其中:財政撥款支出1588.63萬元。

 

  2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1420.10萬元,占80%,其中:工資福利支出770.25萬元,對個人和家庭的補助310.30萬元(含離退休費、醫(yī)療保障費、住房公積金等),商品和服務支出339.55萬元,其他資本性支出等支出0萬元。

 

四、項目支出情況說明

 

  項目支出決算349.49萬元,占20%,主要支出項目為財政信息化建設:非稅系統(tǒng)網(wǎng)絡費用,資產(chǎn)管理股、國庫股網(wǎng)絡建設及硬件購置等。

 

五、2013年“三公經(jīng)費財政撥款支出決算說明

 

  2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共18.9萬元,具體情況如下:

 

  1、因公出國(境)費支出費無發(fā)生。

 

  2、公務用車運行維護支出12.7萬元,主要包括:公務車保有量4輛,全年運行維護費支出12.7萬元。

 

  3、公務接待費支出6.2萬元,主要用于上級檢查及其他業(yè)務工作公務接待。

 

 

 

 

表一:2013年部門收支決算總表
單位名稱:陸豐市財政局單位:萬元
                                                     
                    決算數(shù)             決算數(shù)
一、財政撥款收入1,464.88一、一般公共服務1,400.18
  其中:公共預算撥款1,464.88政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務263.96
        政府性基金   行政運行263.96
二、上級補助收入 財政事務1,136.22
三、事業(yè)收入   行政運行781.87
    其中:財政專戶管理資金   信息化建設132.35
四、經(jīng)營收入   其他財政事務支出222.00
五、附屬單位上繳收入 六、科學技術(shù)79.79
六、其他收入123.75其他科學技術(shù)支出79.79
    其他科學技術(shù)支出79.79
  八、社會保障和就業(yè)107.42
  人力資源和社會保障管理事務2.35
    信息化建設2.35
  行政事業(yè)單位離退休105.07
    歸口管理的行政單位離退休105.07
  九、醫(yī)療衛(wèi)生46.59
  醫(yī)療保障46.59
    行政單位醫(yī)療46.59
  二十、住房保障支出33.34
  住房改革支出33.34
    住房公積金33.34
  二十一、糧油物資儲備事務1.10
  糧油事務1.10
    其他糧油事務支出1.10
  二十三、其他支出224.91
  其他支出224.91
    其他支出224.91
          1,588.63          1,893.34
用事業(yè)基金彌補收支差額 結(jié)余分配 
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余885.61年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余580.9
    
    2,474.24    2,474.24
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。


 

 

 

表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:陸豐市財政局單位:萬元
科目編碼科目名稱合計公共預算支出決算數(shù)政府性基金支出決算數(shù)備注
 合計1,420.10 1,420.10   
201一般公共服務1,009.08 1,009.08   
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務263.96 263.96   
2010301  行政運行263.96 263.96   
20106財政事務745.12 745.12   
2010601  行政運行658.12 658.12   
2010699  其他財政事務支出87.00 87.00   
208社會保障和就業(yè)105.07 105.07   
20805行政事業(yè)單位離退休105.07 105.07   
2080501  歸口管理的行政單位離退休105.07 105.07   
210醫(yī)療衛(wèi)生46.59 46.59   
21005醫(yī)療保障46.59 46.59   
2100501  行政單位醫(yī)療46.59 46.59   
221住房保障支出33.34 33.34   
22102住房改革支出33.34 33.34   
2210201  住房公積金33.34 33.34   
222糧油物資儲備事務1.10 1.10   
22201糧油事務1.10 1.10   
2220199  其他糧油事務支出1.10 1.10   
229其他支出224.91 224.91   
22999其他支出224.91 224.91   
2299901  其他支出224.91 224.91   
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。


 

 

 

表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出)
單位名稱:陸豐市財政局單位:萬元
科目編碼科目名稱合計公共預算支出決算數(shù)政府性基金支出決算數(shù)備注
 合計349.49 349.49   
201一般公共服務267.35 267.35   
20106財政事務267.35 267.35   
2010607  信息化建設132.35 132.35   
2010699  其他財政事務支出135.00 135.00   
206科學技術(shù)79.79 79.79   
20699其他科學技術(shù)支出79.79 79.79   
2069999  其他科學技術(shù)支出79.79 79.79   
208社會保障和就業(yè)2.35 2.35   
20801人力資源和社會保障管理事務2.35 2.35   
2080108  信息化建設2.35 2.35   
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。


 

 

 

表四:“三公經(jīng)費財政撥款支出決算表
單位名稱:陸豐市財政局單位:萬元
科目編碼科目名稱合計因公出國(境)費公務用車購置及運行維護費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行維護費
    18.9   12.76.2
201一般公共服務18.9   12.76.2
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務8.7   6.72
2010301  行政運行8.7   6.72
20106財政事務10.2   64.2
2010601  行政運行10.2   64.2
注:各部門(單位)公開“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應包括“三公”經(jīng)費總額和分項金
    額,細化到“項”級支出科目,并根據(jù)實際情況自行公開因公出國(境)團組數(shù)量及
    人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關(guān)情況等。


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