一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
我局是全市商品、服務(wù)價格和收費工作的主管部門?,F(xiàn)設(shè)人秘股、商品價格管理股、服務(wù)價格管理股、收費管理股、物價檢查股5個內(nèi)設(shè)股室,下設(shè)市價格成本調(diào)查隊、市價格認證中心2個下屬事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
局行政編制13名,后勤服務(wù)人員2名,事業(yè)編制4名,均為財政供養(yǎng)人員。下屬事業(yè)單位編制:①市價格成本調(diào)查隊編制3名,公益一類,人員工資為財政核撥;②市價格認證中心編制3名,公益二類,人員工資為財政核補。核定編制數(shù)共25名(含下屬事業(yè)單位人員)。實有在職人員:局公務(wù)員12人,工勤人員2人,機關(guān)事業(yè)人員4人。價格成本調(diào)查隊工作人員3人,價格認證中心工作人員4人,全局共有工作人員25人(含下設(shè)事業(yè)單位人員)。離退休人員11名,均為財政供養(yǎng)。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2013年我市物價工作以保持價格總水平基本穩(wěn)定為首要任務(wù),以促進經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益提升為主攻方向,以保障和改善民生為根本目的,全面加強價格調(diào)控監(jiān)管,大力推進價格改革,著力解決突出民生價格問題,切實整頓市場價格秩序,充分發(fā)揮價格職能作用,促進擴大內(nèi)需、轉(zhuǎn)型升級、民生改善和生態(tài)文明建設(shè),為維護市場價格秩序,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻。
二、收入決算說明
收入決算總規(guī)模、各項收入決算。
表一:2013年度部門收支決算表
2013年收入決算477.18萬元,其中:財政撥款收入465.18萬元,其他收入12萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
表二:2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出
表三:2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出
表四:“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表
2013年支出決算477.18萬元,其中:財政撥款支出465.18萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出244.18萬元,占51%,其中:工資福利支出90.79萬元,對個人和家庭的補助49.15萬元,商品和服務(wù)支出104.24萬元,其他資本性支出等支出0萬元。
四、項目支出情況說明
項目支出決算233萬元,占49%,主要支出項目為省扶持“三項建設(shè)”發(fā)展,直撥到各個蔬菜大棚、平價商店的補貼資金。
五、2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共 13.5 萬元,具體情況如下: 1.沒有因公出國(境)費支出費用。
2.公務(wù)用車運行維護費支出 11.2 萬元,主要包括:公務(wù)車保有量 2 輛,全年運行維護費支出 11.2 萬元,平均每輛 5.6萬元。
3.公務(wù)接待費支出 2.3 萬元,主要用于上級價格執(zhí)法檢查及其他業(yè)務(wù)工作公務(wù)接待。
表一:2013年部門收支決算總表 單位名稱:陸豐市物價局 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 決算數(shù) 項 目 決算數(shù) 一、財政撥款 465.18 一、一般公共服務(wù) 196.03 其中:公共預(yù)算撥款 465.18 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 12.00 政府性基金 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 12.00 二、上級補助收入 發(fā)展與改革事務(wù) 174.03 三、事業(yè)收入 12.00 行政運行 151.02 其中:財政專戶管理資金 12.00 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 23.02 四、經(jīng)營收入 其他一般公共服務(wù)支出 10.00 五、附屬單位繳款收入 其他一般公共服務(wù)支出 10.00 六、其他收入 八、社會保障和就業(yè) 35.86 行政事業(yè)單位離退休 35.86 歸口管理的行政單位離退休 33.24 事業(yè)單位離退休 2.62 九、醫(yī)療衛(wèi)生 5.14 醫(yī)療保障 5.14 行政單位醫(yī)療 5.14 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 3.00 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 3.00 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 3.00 二十、住房保障支出 4.15 住房改革支出 4.15 住房公積金 4.15 二十三、其他支出 233.00 其他支出 233.00 其他支出 233.00 本 年 收 入 合 計 477.18 本 年 支 出 合 計 447.18 用事業(yè)基金彌補收支差額 結(jié)余分配 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合 計 477.18 合 計 477.18 注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) 單位名稱:陸豐市物價局 單位:萬元 科目編碼 科目名稱 合計 公共預(yù)算支出決算數(shù) 政府性基金
支出決算數(shù)備注 合計 465.18 465.18 201 一、一般公共服務(wù) 184.03 184.03 20104 發(fā)展與改革事務(wù) 174.03 174.03 2010401 行政運行 151.02 151.02 2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 23.02 23.02 23.02 20199 其他一般公共服務(wù)支出 10.00 10.00 2019999 其他一般公共服務(wù)支出 10.00 10.00 208 社會保障和就業(yè) 35.86 35.86 20805 行政事業(yè)單位離退休 35.86 35.86 2080501 歸口管理的行政單位離退休 33.24 33.24 2080502 事業(yè)單位離退休 2.62 2.62 210 醫(yī)療衛(wèi)生 5.14 5.14 21005 醫(yī)療保障 5.14 5.14 2100501 行政單位醫(yī)療 5.14 5.14 212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 3.00 3.00 21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 3.00 3.00 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 3.00 3.00 221 住房保障支出 4.15 4.15 22102 住房改革支出 4.15 4.15 2210201 住房公積金 4.15 4.15 229 其他支出 233.00 233.00 22999 其他支出 233.00 233.00 2299901 其他支出 233.00 233.00 注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) 單位名稱:陸豐市物價局 單位:萬元 科目編碼 科目名稱 合計 公共預(yù)算支出決算數(shù) 政府性基金
支出決算數(shù)備注 合計 233.0 212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 3.0 21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 3.0 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 3.0 229 其他支出 233.0 省直撥到各蔬菜大棚、平價商店補貼資金 22999 其他支出 233.0 2299901 其他支出 233.0 注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。